Maîtriser les risques liés à l’externalisation

Les entreprises du secteur bancaire et financier se concentrent sur leur cœur de métier et n’ont plus vocation à exécuter la totalité des activités. L’externalisation ou « sous- traitance » a pour finalité le transfert de tout ou partie d’activités vers un prestataire ou au sein d’un même groupe bancaire.
La formation va vous permettre d’appliquer de manière proportionnelle les principes de la Directive européenne sur l’externalisation et de répondre aux exigences bancaires du régulateur en matière de gestion et de pilotage des risques.
Cette formation peut également vous aider à adopter les principes d’un dispositif de gestion des risques de l’externalisation selon les standards bancaires.

4.7 / 5
( 4 notes,
de janvier à décembre 2022 )

Les sessions

Date

Durée

Tarif HT

Lieu

Horaire

Places

Crédits CPE

Fiche formation

Participants

Contrôleurs internes et auditeurs internes, Responsable des achats, Outsourcing officer, Responsable de processus.

Prérequis

Aucun

Intervenants

Ancien Inspecteur d’un Groupe bancaire / auditeur en systèmes d’information

Documentation

Visuels de présentation – Fiches techniques – Exercices – Alternance de mises en application, de retours d’expériences et d’exposés.

Objectifs pédagogiques

Comprendre les objectifs de l’entreprise et les raisons conduisant à l’externalisation
Classer les prestations essentielles et celles définies comme importantes ou critiques
Transposer les obligations règlementaires et guidelines de l’EBA
Evaluer la conformité de la relation d’affaires
Identifier les principaux domaines à risque des prestations externalisées
Gouverner le dispositif de contrôle interne des prestations essentielles, importantes et/ou critiques

Contenu

Stratégie d’externalisation
Arbre de décision sur le classement des prestations
Textes de l’arrêté du 3 novembre 2014 et de la directive européenne sur l’externalisation
Clausier de contrat
Cartographie des risques
Indicateurs de pilotage